7月份采购了原材料,有些是7月份已经收货了,有些是7月份还没收货。发票也有些是7月收到的,有些是8月份收到的,但是货款都是8月份也就是次月才付款的,我要怎么分开做分录呢?
红叶
于2017-08-18 09:22 发布 665次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-08-18 09:23
借;原材料 在途物资 贷;应付账款
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预付账款时:借:预付账款,贷:银行存款;收货时:借:原材料,贷:应付账款;收到发票,冲暂估,按发票入账;付尾款时,借:应付账款,贷:银行存款
2017-11-14 19:05:14

借;原材料 在途物资 贷;应付账款
2017-08-18 09:23:25

借:预付账款贷:银行存款,借:在途物资贷:预付账款;借:原材料贷:在途物资
2017-03-26 09:25:49

借;原材料 贷;银行存款等科目
借;原材料 贷;应付账款
2017-07-05 15:17:48

你好,暂估,借:原材料 贷:应付账款-暂估 ,付款,借:应付或预付账款-某供应商 贷:银行存款
2017-09-01 12:35:37
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