金马商贸筹建期业务15 如果领用的是电脑12月18日,总经办员工杜永红报单,从仓库领用1台电脑不含税价3000用于各部门使用。请问分录是这样写吗?借:固定资产 3000 贷:库存商品 3000 那应交税费-应交增值税-进项税额转出 还有吗?

红红
于2017-08-17 10:32 发布 864次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-08-17 10:35
借:固定资产 3000
贷:库存商品 3000
相关问题讨论
借:固定资产 3000
贷:库存商品 3000
2017-08-17 10:35:11
你好,是取得发票没有认证入账了吗
2017-10-12 11:28:59
你好,正确的处理方式是,根据增值税应纳税额
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2016-11-21 16:04:13
你好,这笔分录就是把应交税费科目下的二级明细结转为0,实际工作中有交税才做结转分录,留抵不需要做,年末才一次性结转为0.平时结转增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷;应交税费-未交增值税
2016-11-28 20:32:31
你好,这笔分录就是把应交税费科目下的二级明细结转为0,实际工作中有交税才做结转分录,留抵不需要做,年末才一次性结转为0.平时结转增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷;应交税费-未交增值税
2016-11-28 20:32:10
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