- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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可以的
2017-08-16 11:10:21

1.可以不摊销直接记费用里面的
2.外账借管理费用,进项贷银存5000
借其他应收款1000借费用负数,贷应交税费-应交增值税-进项转出
内账借管理费用5000贷银存
借其他应收款1000借管理费用-1000
2019-06-15 14:58:24

你收到5万,借:银行存款,5万,贷:预收账款 客户 5万,然后你转10万,帮客户付车款,借:预收账款 客户 5万,应收账款 客户 5万,贷:银行存款 10万
2018-12-03 09:59:51

你好,不可以这样处理,应当这样处理
法人的私户上转钱到公户,借;银行存款,贷;其他应付款
公户转钱到法人私户,借;其他应付款或者其他应收款,贷;银行存款
2019-11-30 11:42:54

你好,法人是不能当出纳的
2018-06-25 19:43:02
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