帮看一看这个实例,有点不明白。某一般纳税人餐饮企业接受境外某公司提供的设计服务,按税法规定,应在中国交纳增值税12万元,金额200万元。接受服务时,借 管理费用 200万元,应交税费-应交增值税-进项12万元,贷 应付账款 200万元,应交税费-代扣代缴增值税12万元,上交时,借 应交税费-代扣代缴增值税12万元,贷 银行存款12万元。相当于是餐饮企业帮境外企业代交了这12万元的增值税,但总感觉不对,餐饮企业接受了这一项服务,它要付给增外企业的价款应该是价税合计共计212万元的,但这个分录里,应付账
捕风
于2017-08-14 22:10 发布 839次浏览
- 送心意
浮云老师
职称: 注册会计师 中级会计师
2017-08-15 21:52
如果是境内的企业,确实给企业的价款价税合计212万元,其中12万元是企业所要承担的应交增值税。可是境外企业不方便也可能不对国内缴税,这12万税可能会流失,国内也没办法追缴。所以由国内的企业代扣代缴。
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可以年底一次调整的,冲为0
2018-11-07 09:04:30

您好,月末做一笔分录,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 下个月缴纳的时候借:应交税费-未交增值税
2019-02-25 10:17:18

期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
你好,是这样的
2016-12-17 14:20:41

你好,怎么会不平的?应该一样的金额,要不就是你账务不对是吗?
2018-09-18 18:18:13

是的,实际缴纳的时候,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-11-22 09:57:11
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