送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-08-14 20:13

我们是货代公司,4月份费用可能6月才全部出来,我们要做4月份利润表,只有一个客户的应收应付,没有对应的供应商,也没有账单,然后加上公司的其他费用的净利润,要怎么做账?但是期间付的销售费用包含了其中应付。

Amy 追问

2017-08-14 20:46

那是不是要应付要有相应的供应商才行,比如海运费是算销售费用还是主营业务成本?

Amy 追问

2017-08-14 20:55

我们应付也是一些海运费,报关费,我们货代公司,这些费用到底算销售费用还是主营业务成本?应付是冲销售费用还是?

王雁鸣老师 解答

2017-08-14 19:56

您好,收到销售费用发票时,做账,借,销售费用,贷,现金或者银行存款等科目。正常的报表顺序是,收到票据编制会计凭证,审核,登记账簿,出具科目余额表,编制报表。

王雁鸣老师 解答

2017-08-14 20:26

您好,一般情况下,有票据的成本费用支出,按成本费用票据入账。没有票据的,记入往来账户。确认收入时,成本费用与收入匹配起来就行了。

王雁鸣老师 解答

2017-08-14 20:49

您好,是的,应付最好要有相应的供应商的。海运费记入销售费用-运杂费。

王雁鸣老师 解答

2017-08-14 20:57

您好,贷付公司的话,海运费记入主营业务成本也可以。

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您好,收到销售费用发票时,做账,借,销售费用,贷,现金或者银行存款等科目。正常的报表顺序是,收到票据编制会计凭证,审核,登记账簿,出具科目余额表,编制报表。
2017-08-14 19:56:53
你好,学员,冲回去之前的分录,重新确认收入结转成本
2022-02-11 16:58:43
你好 借银行存款10000贷预收账款10000 消费 借预收账款 销售费用 贷主营业务收入 应交税费 。消费再做
2019-12-05 17:42:53
你好,已报销支付的销售费用并已经做账,后员工又退还回来 借:银行存款等科目,贷:销售费用 
2022-03-24 20:07:11
借:银行存款 10000,销售费用 2000,:预收账款 12000
2019-12-04 16:40:26
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