送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-08-13 22:58

你好,可以的

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T3软件的结转审核很简单,只需要按照一定顺序步骤进行操作就可以完成结转审核。 首先,在系统的业务管理——报表管理中找到“建账报表”,里面包括了余额调整、汇兑报表、结转报表等,业务人员可以插入和删除需要审核的报表。 其次,点击“结转报表”,进入结转审核,系统会显示出部门结转、月末结账和季度末结账三种结转方式,根据需要,用户选择想要审核的对象,并对比结转发生额是否一致。 再者,在比对完毕后,点击“确定”进行审核,系统会将审核的结果记录到“记账流水”中,可以按照日期查询审核的流水记录,这样结转审核才算完成。 最后,结转审核完成后,要检查余额是否和上个会计期间末结转的余额相符,如果不一致,需要重新审核,直到余额一致为止。 拓展知识:会计期间结转是关账的一部分,关账的思路应是因为上个会计期间的状态影响到了本会计期间,因此需要将上个会计期间的状态把控好,这样才能保证本会计期间的正常进行。例子:每月月末需要对上月的期末余额进行结转,本月新增的费用都归属到本月。
2023-02-28 09:25:25
用友T3反审核凭证操作步骤: 1.进入菜单“凭证管理-反审核凭证”; 2.在“反审核凭证”窗口选择需要反审核的凭证,点击“反审核”按钮; 3.确认需要反审核的凭证信息,点击“确认”按钮,完成反审核操作。 反审核凭证可以使凭证在审核前的状态恢复,比如凭证分录信息、摘要等信息可以重新修改,可以用来更正有误的凭证内容。 拓展知识: 反审核凭证不是凭证的删除操作,只是将凭证的状态设置为未审核状态,仅此而已。在反审核凭证后,被反审核的凭证仍存在于系统中,并不会被删除,如果需要删除凭证,可以使用凭证管理中的“删除凭证”功能。
2023-02-27 16:45:11
用友T3软件反结账是一个将已录入但未结账的凭证批量反结账的处理过程。 反结账操作步骤: 1.登录用友T3软件,进入“凭证管理”模块,选择“反结账”; 2.在反结账界面,系统会根据反结账前的凭证状态自动勾选未结账的凭证; 3.点击“反结账”按钮,系统弹出反结账确认框,确认无误后,系统会自动将勾选的凭证状态变更为已结账; 4.点击“结束”按钮,反结账完成。 举个例子: 公司A有一笔凭证,金额1000元,但由于某种原因,未结账,这时,可以使用用友T3软件的反结账功能,将该凭证反结账,将状态变为已结账。
2023-02-28 11:07:46
你好。需要先。需要先审核。然后记账。
2023-03-23 09:03:33
首先,在用友软件T3中,进入“财务管理”—“系统设置”—“余额控制”—“项目核算设置”。 然后,在项目核算设置中,可以设置核算项目的类别,例如部门、个人、客户等,以及每个类别的子核算项目,以便记录财务信息。 此外,还可以设置项目核算的数量和金额类型,可选择月度数量或金额、季度数量或金额、年度数量或金额等,以便更好地管理财务信息。 最后,可以给项目核算设置默认值,以便在记录财务信息时快速填写,比如可以设置默认的凭证摘要、科目编码等信息,以及科目余额方向、核算方向等信息。
2023-02-28 09:31:16
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