您好老师,消防维保单位购买零配件更换维修设备,给 问
开现代服务维保费,税率6%,可以 答
专项附加扣除怎么操作? 问
您好,可以自已在手机APP上面操作,也可以由公司填写 答
这个图上的内容对嘛??????????????? 问
你好这个总结是正确的 答
你好,麻烦帮忙看一下这个是选择 A 吗 问
同学您好!选择正确2000×200/500×0.5=400件 答
题目20180930固定资产账面价值为4296,我理解应该 问
您好! 固定资产转为持有待售时,从划为待售之日起,停止计提折旧,但是要进行减值测试,发生减值的需要计提减值准备,然后再结转为持有待售资产 如果是划分为持有待售后发生的减值,可以对持有待售计提减值 希望同学区分一下这两者的区别 答
员工借款1000元。报销了922元。还欠公司78。接着借公司1922元。(其实2000去除那应退的78元)怎么做账
答: 一、 借:其他应收款——XX个人 1000 贷:银行存款(或库存现金) 1000 二、报销922元 借:费用类科目 992 贷:其他应收款——XX个人 992 目前其他应收款借方是78元,欠公司78元 三、借:其他应收款——XX个人 1922 贷:银行存款(或库存现金)1922 合计欠2000元
一员工借款1000报销1640其中退款600元。那40元为王帆(借款3000)报销2960。她们两个平账的。各如何做账。
答: 借:其他应收款——X员工 1000 贷:库存现金(或银行存款) 1000 冲销时 借:费用类科目 1640 贷:其他应收款——X员工 1000 贷:库存现金 640 二、借:其他应收款——王帆 3000 贷:银行存款(或库存现金) 3000 报销时 借:库存现金 40 借:费用类科目 2960 贷:其他应收款——王帆 3000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
三联的借条怎么使用呢?一联是存根?二联记账?三联是还款或报销时交给借款人吗?模拟一下借款时的情景,借款后要把一联给借款人吗?还是把一联留着做账?还款时二联怎么使用?三联又怎么使用?
答: 你好 借款单我们之前买的是一联的 也有两联的 ,一联的公司做账,二联的话一联做账,一联给员工