老师,业务员给我拿了几张24年的电力局开的电费专 问
可以,现在能抵扣入账 答
老师,请问期末资产大于期末负债和所有者权益问题 问
你好,是否结转损益了 答
老师您好请问,科目余额表应交税费应交个税借方余 问
转入税金及附加科目 答
8月份报过无票收入100,12月又开票100,这100填在哪 问
未开票收入-100 开票收入100 答
税法中不符合委托加工的三种情形在现行法律中具 问
同学,你好 《中华人民共和国消费税暂行条例实施细则》 第八条对委托加工的应税消费品进行了详细定义,并明确指出以下三种情形不属于委托加工: 由受托方提供原材料生产的应税消费品; 受托方先将原材料卖给委托方,然后再接受加工的应税消费品; 由受托方以委托方名义购进原材料生产的应税消费品。 答

一员工借款5000,报销840,之前报销应退1014、怎么做账。
答: 借款 借:其他应收款——XX 5000 贷:银行存款 5000 报销 借:费用类科目 840 贷:其他应收款——XX 840 应退款 借:其他应收款——XX 1014 贷:库存现金 1014
员工借款1000元。报销了922元。还欠公司78。接着借公司1922元。(其实2000去除那应退的78元)怎么做账
答: 一、 借:其他应收款——XX个人 1000 贷:银行存款(或库存现金) 1000 二、报销922元 借:费用类科目 992 贷:其他应收款——XX个人 992 目前其他应收款借方是78元,欠公司78元 三、借:其他应收款——XX个人 1922 贷:银行存款(或库存现金)1922 合计欠2000元
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
三联的借条怎么使用呢?一联是存根?二联记账?三联是还款或报销时交给借款人吗?模拟一下借款时的情景,借款后要把一联给借款人吗?还是把一联留着做账?还款时二联怎么使用?三联又怎么使用?
答: 你好 借款单我们之前买的是一联的 也有两联的 ,一联的公司做账,二联的话一联做账,一联给员工






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