本期认证相符的税额是填在:三、待抵扣进项税额里的本期认证相符且本期未申报抵扣里,还是填在四、其他里的本期认证相符的税控增值税专用发票一栏里?真是糊涂了,请老师指点迷津。

红叶
于2017-08-11 14:09 发布 2150次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-08-11 14:16
你好!本期认证相符的是附表二里面吧。 (一)认证相符的税控增值税专用发票 其中:本期认证相符且本期申报抵扣
相关问题讨论
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
你好,认证与抵扣是同步的
认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
您好,前一个待抵扣进项税额是哪里来的金额呀
2023-09-27 22:32:32
取得的增值税进项专票,没有认证的话,是要计入应交税费--待认证进项税额科目核算。
2018-08-03 11:11:16
同学你好
进项税额过大进入待抵时——当初已经勾选认证了么?
2021-10-18 14:32:00
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红叶 追问
2017-08-11 14:19
红叶 追问
2017-08-11 14:21
宋生老师 解答
2017-08-11 14:25