上月把税控设备减免的金额825元记在应交税费——进项税里了,但实际上它是简易计税扣除的,现在进项税和简易计税那里都有差额,我该怎么调呢
兰酱
于2017-08-07 17:59 发布 942次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
相关问题讨论

你是一般纳税人还是小规模。
2017-08-07 19:28:45

应该是 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税
2018-09-06 13:48:34

你好!要设置应交税费-应交增值税-待抵扣进项税
2018-09-06 13:49:55

是销项-进项-全额抵扣税控设备费用的金额贷应交税费-未交增值税
2017-09-08 13:47:44

认证了就只能按票面税额抵扣,计入进项税额
没有认证就可以全额减免,计入减免税额
2016-01-10 19:44:45
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