老师,在商业会计期筹建核算联系中,筹建期业务9 向江苏百姓预付货款1百万,但是在业务12中答案给出的分录中冲抵了预付账款1126803.6元,这之间的差额,应该确认为负债或者其他方式支付余款。这笔账答案是不是有错误呢,请解释下,谢谢
美丽的银耳汤
于2015-02-05 13:11 发布 772次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2015-02-05 13:30
可以做预付账款100万,再做应付账款126803.60,也可以直接做预付账款1126803.60,这样的话到时候预付账款的余额就在贷方了,也是应付账款的意思,最终的结果是一样的,只是处理方法不同而已。还有你之前问的张强报销的办公家具等进进项税额抵扣的问题,增值税专用发票才可以抵扣,增值税普通发票是不可以抵扣的。
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可以做预付账款100万,再做应付账款126803.60,也可以直接做预付账款1126803.60,这样的话到时候预付账款的余额就在贷方了,也是应付账款的意思,最终的结果是一样的,只是处理方法不同而已。还有你之前问的张强报销的办公家具等进进项税额抵扣的问题,增值税专用发票才可以抵扣,增值税普通发票是不可以抵扣的。
2015-02-05 13:30:02

与正常经营期是一样的计算
2015-07-07 22:30:38

11月9日预付过1126803.6,现在购买货物并收到对方发票,冲减预付帐款。所以报表列报时在预付帐款中减掉。做报表的地方把期初数据下载下来。
2015-05-23 08:29:32

借:预付账款——XX公司
贷:银行存款
2017-06-05 12:11:50

借 银行存款 贷长期借款 /短期借款 借 预付账款 贷银行存款
2019-02-23 10:04:52
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