送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-05 14:41

借;销售费用    贷;其他应收款

一笑而过 追问

2017-08-05 14:42

老师,如果这笔费用我要摊销,应如何写分录呢?因金额比较大不想一次性计入当月,这笔费用属于4月-12月的费用。

邹刚得老师 解答

2017-08-05 14:44

借;待摊费用  贷;其他应收款 
借;销售费用 贷;待摊费用

一笑而过 追问

2017-08-05 14:47

老师,现在七月了才发现这笔业务没有摊销,我从七月开始摊销可以吗?又或者四月发生的这笔待摊费用我四月没有摊销我从五月开始摊销可以吗?

邹刚得老师 解答

2017-08-05 14:50

需要从费用受益开始的时候摊销

一笑而过 追问

2017-08-05 15:15

老师,四月发生一笔广告费用10000元,票末到,会计分录:借:其他应收款-先声广告 10000   贷:银行存款 10000   后来广告公司说不能为我公司开票,那分录应如何写呢?

邹刚得老师 解答

2017-08-05 15:27

你好,只能是挂账其他应收款了

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相关问题讨论
您好,因为取得是普通发票,不能抵扣,所以价税合计的金额,借销售费用,广告费贷银行存款等,
2020-07-06 10:10:35
借;销售费用 贷;其他应收款
2017-08-05 14:41:49
你好 2,借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 3,借:销售费用,贷:银行存款 4,是折旧费吗?
2021-04-30 17:14:36
借销售。借销售费用,广告费,进项贷,银行存款。
2021-11-23 16:46:44
借:销售费用500     应交税费-增值税-进项30 贷:银行存款530
2023-02-03 15:48:14
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