送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-04 21:23

那下个月冲红发票怎么写分录呢?

江南~精英_v曾春霞 追问

2017-08-04 21:27

金额应该写负数是吗?

江南~精英_v曾春霞 追问

2017-08-04 21:30

那我不是冲红吗?怎么是正数?

邹老师 解答

2017-08-04 21:21

借;应收账款 等科目   贷;主营业务收入  应交税费-应交增值税(销项税额 )

邹老师 解答

2017-08-04 21:24

借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目

邹老师 解答

2017-08-04 21:28

你好,是正数,而不是负数的

邹老师 解答

2017-08-04 21:34

你好,红冲就是相同分录负数,或相反分录正数

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同学你好,要视同销售,可以开发票,也可以不开发票,送样品给客户视同销售处理 借:管理费用或者销售费用 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额 同时: 借:主营业务成本 贷:库存商品
2021-12-29 23:41:53
你好,4S店代收代付客户保险,保险公司开发票应当给客户才是的 代收客户保险,借:银行存款,贷:其他应付款 代付客户保险,借:其他应付款,贷:银行存款 
2021-04-22 20:07:36
你好 借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2021-04-05 16:04:51
你好,你是买的还是卖的
2020-07-22 14:55:24
您好 支付房租时 借:其他应付款-房租 贷:银行存款 来票时 借:管理费用-房租 贷:其他应付款-房租
2020-04-30 22:34:09
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