老师好,请问期末留退税的第二类房地产开发业,申请 问
不是用第 6 个月金额直接算,而是用第 6 个月期末留抵税额减去 2019 年 3 月 31 日留抵税额的差额,再乘以进项构成比例和 60% 来计算应退税额。 答
这个答案是错的吧是/不是+吧 问
您好,可以发一下答案吗,我看下公式这个的 答
老师,企业是一家印刷服务,金属材料销售,印刷专供设 问
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 答
老师,公司日常报销开的公司名头的发票有什么用啊, 问
您好,这些可以计入费用中,能减少利润 答
老师,我们合同金额是26000 交货后票也开的是26000 问
您好,这个没事,不影响的 答

付工程款实际是付4万元,但扣除工人工资5000元,实际工人工资是对方支付,不过现在由我方代付,怎么做分录呀。
答: 借:预付账款 45000 贷:银行存款 40000 贷:其他应收款——代付工资 5000
老师 员工迟到扣款 从工资里直接扣除,该如何做分录?
答: 你好,按扣除迟到扣款之后的金额做计提,发放分录就是了 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—工资 借;应付职工薪酬—工资, 贷;银行存款等科目
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
施工企业因延期工期造成各项损失100万,建设单位在支付工程款500万时扣除100万,如何做分录?谢谢
答: 您好,分录:借:应付账款 100万 贷方 冲减相关损失科目 ,如果损失是费用支出形式的话,那就是借:相关费用科目 -100万






粤公网安备 44030502000945号



木子 追问
2017-08-04 15:13
李爱文老师 解答
2017-08-04 15:17