请问暂估入账的成本票2025年没有支付,挂的应付账 问
同学,你好 汇算清缴之前来发票,就没有影响 答
老师,企业法人关联企业出现问题,影响到现在这个企 问
那个没法退税的,只有留底了 答
老师您好 公司参加展销会 发票开的是会议费 可以 问
同学,你好 是可以的 答
提现手续费怎么做会计分录 问
借:财务费用-手续费 借:银行存款 答
老师,有没每月计算个税的表,填入收入自动出个税金 问
你好,由于个税每个人的专项附加扣除不同,你可以直接在自然人扣缴个税端进行核算,不提交,这样计算比较准确。 答

收到销售固定资产款,凭证分录是?
答: 你好!借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
老师,你好,公司将要准备停产注销,2019年10月停产,没有销售收入,固定资产折旧到2019-9月份,在10月时将固定资转出售出去了,我在录入10月份凭证时,做了一笔固定资产少,借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产,这笔分录正确吗?
答: 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
销售固定资产,会计分录的贷方为什么是固定资产清理而不是固定资产呢
答: 您好,不会的,销售固定资产时,结转固定资产的分录,贷方是固定资产的。如果收款的话,贷方就是固定资产清理了。







粤公网安备 44030502000945号



宋玉洪9091048 追问
2017-08-04 11:38
宋生老师 解答
2017-08-04 11:39
宋玉洪9091048 追问
2017-08-04 11:43
宋生老师 解答
2017-08-04 11:44