老师好 我们月末结转库存是采用的月末一次加权平 问
你好,当时确认得成本金额在2024年 答
老师,公司减资之后没有钱返还给股东了,然后公司也 问
是的,都已经注销了,欠股东的就不还了 答
请问一下老师,这3种结转方式有什么不一样的,做内部 问
同学你好, 按收入比例 就是说 假如本期收入=100 按照80%作为销售成本 因此。 营业成本就=100*80%=80 答
老师好,企业2025年9月份登记注册,税务登记在11月中 问
按先报小规模季度税→再报一般纳税人 12 月税的顺序操作,同时满足 “小规模期无收入、零申报” 条件,即可合规抵扣 12 月 1 日前的进项: 先完成 2025 年第四季度小规模零申报(所属期 10-12 月),消除系统拦截; 再申报 2025 年 12 月一般纳税人增值税,在发票平台勾选 12 月 1 日前符合条件的专票,填入申报表抵扣; 留存小规模期无收入证明、专票等资料备查。 答
老师好,季度奖发放,请问二级科目是放在应付职工薪 问
同学,你好 应付职工薪酬-奖金和津贴 答

职工请长假公司交的部分保险由职工自已承担在工资里扣除,怎么做分录!
答: 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-社保费
老师,你好,我单位有一职工借了公司1万元,是老板直接转款的,我这现在每个月在工资里扣除,具体的分录怎么做
答: 您好 借:其他应收款-员工 贷:其他应付款-老板 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-员工
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,营业款差了,这部分由员工赔偿,在工资中扣除,应该怎么操作和做分录
答: 你好 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款—公司 银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款—公司





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Cheng 追问
2017-08-03 17:57
方亮老师 解答
2017-08-03 20:37