送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-08-03 14:56

你好!这个看税局的核定。都是有可能的。

清茶 追问

2017-08-03 15:48

老师,我打开我们地税申报客户端,上边有两个税种让申报,一个是附加税,一个是印花税,印花税那个要报购销合同,可是我们没有填购销合同,只是这个月在税务局代开了一张含税销售154500的增值税票,那我们这个月,这个印花税购销合同这个怎么报呢

宋生老师 解答

2017-08-03 15:49

你好!你相当于签订了一个154500的合同啊。

清茶 追问

2017-08-03 15:52

是以这个含税的数额来报购销合同的印花税吗

宋生老师 解答

2017-08-03 15:53

你好!是的。按含税来算的。

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你好,月报还是季报,看税种认定!认定信息表中有描述!
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你好,增值税,所得税是按季度申报,地税的附加税,个人所得税是按月申报的
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你好!每个月计提。要计提地税。不用交的时候再转入营业外收入
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您好!这个没有一定,一般也是按季申报的。
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