物业管理费发票是6月19日开的,而支付日期是6月23日,随后行政走的费用报销,出来得报销单是7.4,请问如何做账呢不摊销可以吗如果摊销是月末摊销吗。如何做账呢我把凭证做到月末了,摊销的话能做到一张凭证上吗
天天向上
于2017-08-02 16:33 发布 779次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
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物业付款是6月
借:预付账款
贷:银行存款
报销时
借:管理费用——物业管理费
贷:预付账款
如果是几个月的费用,需要每月进行摊销,月末进行摊销
2017-08-02 19:50:00

支付证明单吧
2017-11-28 17:10:27

你好,一般是付款申请单。
2016-07-08 15:19:57

多付的直接记在营业外支出就可以
2020-01-11 10:24:24

您好!是可以的。
2017-05-31 17:27:13
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