公司上个月要买个办公用品7000元(领导要求分3次付款),我月初先支付了2000元,分录是:借:预付账款2000待:银行存款上月底又付了4000元(还有1000没有付),同时对方把7000的普票也离过来了,这个分录怎么做
风铃
于2017-08-02 12:30 发布 1099次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-08-02 12:32
借管理费用 7000贷预付账款2000 银行存款4000 其他应付款1000
或者其他应付款直接用预付账款也可以。
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借管理费用 7000贷预付账款2000 银行存款4000 其他应付款1000
或者其他应付款直接用预付账款也可以。
2017-08-02 12:32:43

您好,这个是对的,对
2022-09-21 21:39:46

你好,付新办公室消防改造预付款时,借:预付账款,贷:银行存款
取得发票 借;长期待摊费用 贷;预付账款
支付尾款 借;预付账款 贷;银行存款
2018-09-10 16:23:25

其实第二笔是第一笔两个分录的合并,举个例子,之前已经预付了3000元,预付的时候是 借 预付账款3000 贷 银行存款 3000,以后实际收货开票金额是6000元,则第一种 借 库存商品 6000 贷预付账款 6000或者贷 预付账款3000 应付账款 3000 再补付剩余3000就 借 预付账款 /应付账款3000 贷 银行存款 3000 第二种是 借 库存商品6000 贷 预付账款 3000 银行存款 3000.这两笔主要的区别 ,第一种可能是收货的时候还没有付款,就先挂预付账款或应付账款 ,以后实际付款的时候再做第二个分录的,第二种是直接就付款了
2014-11-25 09:44:35

他是想所有的购买商品款,都通过往来款来核算,能从预付账款的明细账里面看出采购商品款
2019-08-16 17:03:09
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风铃 追问
2017-08-02 13:01