送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-02 08:39

计提工资时怎么做账,发的时候怎么做账呢

邹刚得老师 解答

2017-08-02 08:46

代收代付 借;银行存款等科目  贷;其他应付款 
借;其他应付款  贷;银行存款等科目  
计提   借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬 
发放  借;应付职工薪酬     贷;银行存款等科目

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相关问题讨论
计提工资时怎么做账,发的时候怎么做账呢
2017-08-02 08:39:05
你好!职工部分可以做到工资补贴里面,偶尔包个桌业务真实可以计入福利费或招待费但是没有发票不可以所得税前抵扣
2018-08-04 11:53:02
同学你好,借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费—个人所得税 其他应付款—个人社保 其他应付款—代扣餐费。 ( 餐费)入哪个科目?
2021-11-08 01:00:09
属于为公司实际发生的计入成本或者费用
2019-04-22 20:20:30
你好 是发图了吗 没有看到
2020-05-18 20:31:22
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