送心意

罗老师

职称中级会计师,税务师

2015-02-04 12:17

老师,我还是没明白。我们这个月全部是进项。没有销项,现在余额是在借方,如果转出未交增值税还是用蓝字,借方余额不是更多了吗?

匹诺曹 追问

2015-02-04 12:48

我打算是做  借:应交税费——应交增税税(转出未交增值税);贷:应交增值税——未交增值税。 
老师,你的意思是说可以不做这笔结转的凭证啊?以前学校学的时候说要做。

罗老师 解答

2015-02-04 11:59

蓝字

罗老师 解答

2015-02-04 12:41

你是转到另外一个科目啊;一般企业月度是没有转的。

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我都有点被你绕晕了,简单问题复杂化了 取得金税盘发票 借;管理费用820 贷;银行存款820 假如是一次性抵扣就 借;应交税费-应交增值 820 贷;管理费用 820 假如你填写是分期抵扣的,按抵扣的金额 借;应交税费-应交增值 贷;管理费用 就是这样,跟你收入没有关系
2015-10-26 18:04:51
我都有点被你绕晕了,简单问题复杂化了 取得金税盘发票 借;管理费用820 贷;银行存款820 假如是一次性抵扣就 借;应交税费-应交增值 820 贷;管理费用 820 假如你填写是分期抵扣的,按抵扣的金额 借;应交税费-应交增值 贷;管理费用 就是这样,跟你收入没有关系
2015-10-26 18:05:44
你之前咋结转到负数去,你可以说下么,你销项税额和进项税额都结转到哪里去了
2019-06-12 10:40:44
你好,转出多交增值税。
2019-04-09 14:44:26
蓝字
2015-02-04 11:59:40
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