送心意

家权老师

职称税务师

2023-01-16 15:04

一样的计入库存商品就是

月下独享 追问

2023-01-16 15:18

老师,意思借:库存商品5000   贷:应付账款5000  ,是吗?但这个3000元是我们公司找A公司加工,然后我们卖给B公司加工费4000元,赚B公司的的加工费差价。

家权老师 解答

2023-01-16 15:20

那就把3000计入其他业务成本就是

月下独享 追问

2023-01-16 15:22

老师,我收到发票时应该怎样写分录呢?

家权老师 解答

2023-01-16 15:24

借:库存商品2000
其他业务成本3000
 贷:应付账款5000

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一样的计入库存商品就是
2023-01-16 15:04:32
您好 。 您销项500,就是确认收入时,贷:应交税费-应交增值税-销项税额; 进项转出,借:成本费用科目,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出; 待认证的进项税,借:原材料/成本费用等科目, 应交税费-待认证进项税 贷:应付账款等科目 月末,根据“销项-进项%2B进项转出”算出来下月应交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2020-11-17 23:17:01
您好,这个肯定是不行的
2021-03-29 14:53:43
你好    是的。  你直接把原来的货物做报废处理 。然后重新做一笔厂家赔付给你们分录就行了。   
2021-02-01 17:17:45
您好,1税务是不可以的,
2022-03-29 10:33:07
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