想问一下,如果本月应发工资是21993.27元,退回工衣押金400元,实发工资是20310.75元(里面包含400元),其它费用扣减1682.52元,应该如何做分录,内账
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于2017-07-31 15:52 发布 490次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-07-31 15:54
你好,借:应付职工薪酬 21993.27 其他应付款-押金400 贷:其他应收款1682.52 银行存款20310.75
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你好,借:应付职工薪酬 21993.27 其他应付款-押金400 贷:其他应收款1682.52 银行存款20310.75
2017-07-31 15:54:22

当作发放工资 计入工资薪金
2015-11-09 11:22:36

借其他应收款员工贷其他应付款老板
发工资借应付职工薪酬贷其他应收款
还钱借其他应付款贷银行存款。
2020-06-12 11:29:05

那里没有显示出来?
2019-07-01 17:12:33

内账可以不计提,发放时直接记入当期费用。
借管理费用 销售费用-工资 贷银行存款或现金
2017-08-02 12:22:45
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