老师位好:我公司是餐饮行业,去年有和周边其它的商家搞活动,发放了逢百送百的券:客人拿到参与活动商家的券可以在所参加活动的任一商家店里消费。过后财务与相对印券上的商家对账,假如当时我们公司一共收到A商家券10000元,因为只核对过本店回收其它店的券,所以只挂了应收券款10000元,共它商家回收本店的券没有收到 所以这笔账一直挂着应收券款A商家10000元,直到今天年6月份才清楚,原来A商家只回收我们店800元券款,想要做平这个账 该怎么做份录? 当时挂A商家券款10000元的时候 我做的分录为:借:应
柠檬 | 卟萌~
于2017-07-31 15:44 发布 1075次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-07-31 15:46
当时做的分录为:借 应收账款-券款A商家 10000元 贷:营业收入-券款10000
相关问题讨论

当时做的分录为:借 应收账款-券款A商家 10000元 贷:营业收入-券款10000
2017-07-31 15:46:44

财政拨款收到老师奖金和津贴,你可以挂其他应付款,发放时冲掉
2020-01-22 11:22:25

本来就是要全额给职工的 如果你提前给职工就挂账其他应收或者应付都行 然后收到社保的款冲销就好了
2018-09-19 11:04:27

你好
借;银行存款,贷;其他应付款
借;其他应付款,贷;银行存款
2019-11-12 13:54:21

你好
借:银行存款
贷:其他业务收入
增值税
2019-04-09 17:10:37
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袁老师 解答
2017-08-02 09:01