这里红冲的1%怎么在增值税主表体现?自动跳出来的数据里面没有算这个业务的金额,但是附表一和弹出来的窗口有,而且本季度的利润表收入数据就和表数据对不上了

完美的咖啡豆
于2023-01-16 10:06 发布 736次浏览



- 送心意
施巧云老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2023-01-16 10:22
你好,学员,冲红的1%在增值税表主表是填在3%第一或第二栏,减免那栏填2%税,很多小规模纳税人冲红填的申报表申报不成功,需要到柜台办理才可以,你可以试一下,实在不行,要到税务局柜台申报哦
相关问题讨论
你好,因为什么原因不同的 ?
2020-02-11 10:42:15
应该按照实际退回的时间做到利润表中。因为增值税即征即退是在当月实际退税时才能确定税款的金额,因此在利润表中也要按实际退回的时间做记录。
2023-03-21 15:18:52
增值税是价外税 不会影响利润
2022-02-17 17:48:05
你好同学,净利润=利润总额-所得税,不包含增值税
2024-05-23 16:54:39
你好,资产负债表与利润表勾稽关系应当是
未分配利润期末数=期初数%2B净利润本年累计
不应当有480的差额才是的,有差额说明报表数据有错误的
2020-02-12 15:01:12
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