- 送心意
李凯老师
职称: 注册会计册,中级会计师,西安交大MBA
相关问题讨论

只要能准确表现业务情况,合并分录完全可以使用
2017-07-30 22:28:00

你好 福利费需要通过应付职工薪酬来核算 不能合并
2019-04-16 14:07:03

你好,最好分开写分录。
2018-12-08 13:55:12

你好,同学。
借:应付账款300
贷 应收账款 300
借:应收账 款 30
贷 信用减值损失 30
借:应付账款300
贷 应收账款 300
借:应收账 款 30
贷 年初未分配利润 30
借:应收账款 60
贷:信用减值损失 60
借:应付账款300
贷 应收账款 300
借:应收账 款 30
贷 年初未分配利润 30
借:应收账款 60
贷:年初未分配利润 60
借:信用减值损失 40
贷 应收账款 40
2019-10-13 17:43:44

你好,你计提完的固定资产仍然是放在固定资产科目啊
在合并报表中,就直接放进去,连抵消分录都不要的
2021-10-13 07:18:40
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