送心意

职称

2017-07-30 13:09

你好,装修发票,借:长期待摊费用   贷:其他应付款-老板,按年限摊销到目前,借:利润分配-未分配利润(2016年底止)  管理费用(今年的)  贷:长期待摊费用,家具发票,借:固定资产  贷:其他应付款,折旧  ,借:利润分配-未分配利润(去年底)管理费用(今年)  贷:累计折旧

向日葵 追问

2017-07-30 14:09

老师我没明白怎样做啊,比如说我收到老板给的2015.8.3的装潢材料发票82890元,收到2016年家具发票21480元,麻烦老师帮我做一下分录吧,并标明具体的金额

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你好,装修发票,借:长期待摊费用 贷:其他应付款-老板,按年限摊销到目前,借:利润分配-未分配利润(2016年底止) 管理费用(今年的) 贷:长期待摊费用,家具发票,借:固定资产 贷:其他应付款,折旧 ,借:利润分配-未分配利润(去年底)管理费用(今年) 贷:累计折旧
2017-07-30 13:09:40
您好,新酒店装修购买地板还有装修材料,借;在建工程-装修工程,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票60%的税额,否则无此分录),应交税费-待抵扣增值税(一般纳税人取得增值税专用发票40%的税额,否则无此分录),贷;现金或者银行存款。酒店购买家具做账,借:固定资产,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷;现金或者银行存款。酒店每个月交租金做账,借;管理费用或者营业费用或者营业成本-租赁费,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷;现金或者银行存款。
2018-03-20 23:16:58
不可以现在入账
2017-07-29 17:17:09
你好,首先做一笔老板借款,借:现金 贷:其他应付款,然后再付运费,借:主营业务成本 贷:现金
2016-11-10 09:40:29
借:低值易耗品28232,贷:现金28232
2017-07-30 09:07:06
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