- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-07-28 14:30
老师,您没看明白我说的,上个月购进原材料6750元,但没付款,这个月购进原材料1万元,已付16750元,就是说上个月和这个月的款都付了,请问分录怎么做
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老师我这可以吗分录暂估材料的还是就是应付账款~应付暂估款呢
2017-10-19 09:35:19

同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
2024-03-16 16:10:32

您好,一般情况下是的。分录,借:原材料;贷:应付账款。借:应付账款;贷:银行存款 。
2016-12-12 21:10:00

你好
你这个要冲回的
借:应付账款---暂估
贷:原材料
2022-01-13 09:55:18

你好 这里出的不严谨 应先冲掉1月末的分录 再做来发票的分录,不过题目中分录是正确的
2020-03-01 17:21:18
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