送心意

罗老师

职称中级会计师,税务师

2015-11-02 21:54

老师,我们是一般纳税人,9月份认证了,9月份上任财务也做账了,他把不含税价部分计入了费用了。但是其实是可以抵增值税的,我可以怎么处理呢?红冲掉原来的那个分录吗?

安安嘛嘛 追问

2015-11-03 11:54

那这张防伪税控的发票,需要到税务局做个减免税款备案吗?

罗老师 解答

2015-11-02 21:41

9月认证,必须在10月申报期抵扣,未抵扣的进入成本费用。

罗老师 解答

2015-11-02 21:57

冲红原来的分录,重新记正确的分录。

罗老师 解答

2015-11-03 13:13

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相关问题讨论
9月认证,必须在10月申报期抵扣,未抵扣的进入成本费用。
2015-11-02 21:41:28
你好,不包括 是含税价
2016-08-26 16:09:28
你好 发票上注明的价款 是不含税价的意思 因为发票上不含税和税款是单独列示的
2020-07-24 09:52:11
你好,那个是不含税的限额。
2020-06-22 17:34:57
没有开发票,不是判定偷税漏税的主要依据,如果没有开发票,正常缴纳税款了,就不算偷税漏税,至于价格,按照双方合同约定的价格销售就可以
2020-01-30 16:23:59
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