走凭证的时候6月有一张现金收据数字我给走错了,少了50块钱,7月才发现,因为6月底出纳正好请假了,我急的报表就结账了,在7月盘现金才发现这个问题,我在7月红冲了凭证并且改了,但现在正好审计的来了,审到今年6月底,他们如果盘点现金会按那个数字来,现金应该和账差的50元钱,
宁欣
于2017-07-28 08:00 发布 857次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-07-28 08:07
我调整了在7月,可是我想问审计的时候说差的50元钱的时候,会有什么问题,或者需要提供什么?他们最后取得数字会以那个为准?
相关问题讨论

调整吧,在7月即可
2017-07-28 08:02:17

您好
收到银行汇票 支票 还要去银行进账
凭证要分开放 也要计入不同的会计科目 银行汇票 支票计入银行存款科目 现金计入库存现金科目
2019-12-21 07:28:07

您好,同学,在实务中是可以的。
2020-03-03 09:01:08

一般是采用第二种程序
2018-11-16 17:40:30

您好,是可以根据记账凭证是登记。
是担心重复记账。谢谢
2021-02-25 20:09:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
袁老师 解答
2017-07-28 08:02
袁老师 解答
2017-07-28 08:10