老师,假设:请问有一家单位付给我单位100元,这100元开的是那家单位的发票,这100元我要支付给我们单位的一个员工。应该如何做分类(12月份) 1.收到100的时候. 借:银行存款 贷:其他应付款-员工 2.支付给员工的时候 借:其他应付款-员工 贷:银行存款 老师,这样是不是可以。如果12月份,没有付款,那就等1月份再做这个第二笔分录,是吗

phoebe
于2023-01-14 15:39 发布 1405次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,公司因商品质量问题,是给予了折让吗?
2022-12-09 21:34:55
同学你好
一个是内账一个是外账吧
2022-04-07 11:38:03
是的,是这样账务处理的
2022-03-03 10:52:38
实际发放,借:管理费用-工资 贷:其他应付款
2023-01-04 10:31:36
您好!这个属于差错更正,要查明原因后再来更正哦
2022-05-10 18:44:48
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