您好,我想咨询实际上缴税费总额,上一年度我公司只交了印花税,增值税进项税抵扣了销项税,所以没交增值税,实际上缴税费总额是本年度销项税及其他各项税的和?还是本年度银行扣款实缴的税费?

笑点低的犀牛
于2023-01-14 08:53 发布 921次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
相关问题讨论
直接就是2021年缴纳税费的金额,就是
借:应交税费
贷:银行存款
这样的分录,缴纳的税费总额。
2023-01-14 08:55:41
这笔不需要交任何税。
2024-01-03 11:19:07
应交税费-应交增值税-进项税/销项税 转出未交增值税
3个不需要结转平的
待抵扣进项税,勾选抵扣时转入应交税费-应交增值税-进项税
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录;
如果大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2024-05-28 15:05:27
你好; 你还要做; 进项税和 销项税要做结转的 ; 你这个缴纳分录不对哦 ; 你销项税是好多 了进项税好多的
2023-06-15 13:37:39
可以的,可以只勾选6000的额
2023-03-15 10:52:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号


