老师你好,我们是物业公司2021-2023年停车收入是按 问
借:银行存款、 贷利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税-销项税额 答
老师 你好!我公司一般纳税人,公司购进了技术服务费 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师您好,发票未开但是原料已入库,款已打,如何写分 问
借:原材料 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款 答
请教老师,民办学校的会计核算是可以参考非营利性 问
是,民办学校的会计核算是可以参考非营利性组织核算 答
请问养殖公司需要同时用到生产成本和消耗性生物 问
您好,一般用消耗性生物资产和生产成本,这两个都要的 答

老师,在企业实际工作中月末材料已到,发票未到,我们借:原材料 贷:应付账款~暂估入库~xx供应商这样做帐?还是不分供应商,直接就一个总的暂估数据呢??
答: 建议分供应商暂估入账,方便核对查找
做原材料估价入库时是这样做的 借:原材料300 贷:应付账款300 冲估价时按照发票冲的 借:原材料-250 贷:应付账款-250 因为后期才知道,发票直接把不良金额扣除了,发票回来后做实际入库,借:原材料250 贷:应付账款250 原材料估价就少冲了50 原材料总金额已经对上了,那这种情况怎么处理呢,这个供应商家的账对不上
答: 冲销时也是应该按300元冲,然后是按正确的250元进行做材料账,与供应商的账对上,至于材料账对不上,属于内部的事,再找原因。是不是多结转成本了,下次少结转50元,这样内部账也平了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
小规模一般纳人,购入原材料,供应商不提供发票,分录借原材料,贷应付账款,对吗?
答: 你好,没有发票,一般不能入账,入账了,也不能税前列支!要作纳税调整的

