- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2023-01-13 18:35
同学您好,、借:管理费用——社保费
贷:应付职工薪酬——社保费
二、借:应付职工薪酬——社保费
贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)
相关问题讨论

同学你好
对的
是这样的
2024-02-21 11:37:23

已经发放了就可以申报
2024-01-10 15:11:13

借管理费用-社保
贷应付职工薪酬
2023-06-07 08:28:45

你好
不是啊,你要分开来按照每个月来计算的,不是说3给月来计算的
2023-03-24 08:20:48

同学,你好
工资表上的工资与实际发的不一致可以吗?
需要一致的
2023-03-09 13:35:26
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侬侬 追问
2023-01-13 18:37
易 老师 解答
2023-01-13 19:06