老师,您好:我是一家小微企业,请问公司销售一批产品,客户把钱直接付给老板了,老板之前在公司也有应该付给老板的钱,可以做成对冲吗?借:其他应付款-老板 1万, 贷:应收账款 1万,这样做分录对吗?

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于2023-01-13 15:45 发布 1095次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2023-01-13 15:47
你好 往来可以这样对冲的
相关问题讨论
你好 往来可以这样对冲的
2023-01-13 15:47:14
你好,税务局要求严格的会有风险,他会打电话通知你们
我们这边不重分类那边都要求改
即使不超过5000万也得改。
2025-04-15 14:07:58
你好,那看有没有外债可以还的?
2023-08-24 10:47:11
这个小微企业,他看的是你的平均资产,平均资产有没有超过。
2022-01-16 11:06:41
可以的,这是处理遗留乱账的稳妥过渡方法。
过渡处理
你可以设置 “其他应付款 - 待查差异”“应付账款 - 待查差异” 等过渡科目,把与实际不符的往来余额先转进去,这样能先把真实的往来科目清理干净,不影响新账推进。
后续动作
后续再按大额、长期挂账优先的原则去核对原始凭证、流水,查明原因后逐一调整,记得留存好每笔调整的依据。
2026-01-22 16:09:32
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