老师 与公司往来的合作方,在我们这结算钱,他们提供成本费用票,和造工资抵他们成本,每月工资发放下去了,这个工资在账上抵不了合作方的成本。有没有办法可以解决工资抵成本的问题呢?

于2023-01-13 11:08 发布 460次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学你好
这个没有办法
得有发票才可以
2023-01-13 11:18:40
你好,你计提了就有数据了,没有发放没有关系,计提了就有应付职工薪酬的贷方发生情况
可以根据这个数据来分配
2017-08-02 14:18:14
学员你好,这个只是个税的,可以少缴税的
2022-04-12 21:57:02
同学你好
是不是有盘亏的
2022-03-09 12:56:10
您好!可以的。这个没关系。
2018-10-12 10:00:22
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