- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
红冲以前的科目凭证,用负数凭证
2023-01-12 21:23:07
你好,正确的金额是?你错误的金额是?
2019-04-17 18:02:50
你好,同学
借,其他应付款
贷,银行存款
2022-11-01 12:19:34
您好!按照正常销售做分录
借:现金
贷:主营业务收入
应交税费
2022-03-16 00:09:19
1、收到费用报销单以及对应发票时: 借:管借:管理费用(根据费用所属部门计入相关科目) 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2022-11-20 21:48:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号


