- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
如果取得专用发票,是第二个分录
2017-02-23 11:10:02
借;应付账款 贷;银行存款等科目
2016-04-20 11:21:30
你好,是先计提,然后支付
2017-07-24 17:21:55
是的,只能做调整分录而不是红字更正
借:应付账款 贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2020-09-19 17:46:44
你好,还没收到发票,可以先按你上面这样处理
今后取得发票,把计提分录红冲,然后根据发票入账
2021-03-29 17:54:11
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