老师:您好!请问一下我公司12月31日给老板发了一笔 问
是的,你的理解是对的。 答
老师好,我们是国企下面的子公司,昨晚收到一个集团 问
借利润分配应付利润贷应付利润, 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 未分配利润的金额这个得是计提了盈余公积之后的 你的未分配利润是多少 答
老师您好!我是个体工商户,1一3季度是核定征收,其中3 问
那不可以,你没有成本的话,你会算清剿需要纳税调增,因为,你一整年都要查账征税 答
老师,公司购买厂房,300万,让对方开票,对方说所产生的 问
你好进项税额300*9%=27 附加税72*12%=8.64 土地增值税不好算 答
这个票开的对么?银行给我开的,贷款利息发票 问
对呢 利息对应的就是贷款服务呢 答

老板投入的钱给出纳支付费用。这个是做备用金,还是实收资本
答: 你好,做备用金,同时做实收资本
但是这个实收资本的钱是因为支付费用才减少的,不是抽取出来的?实收资本的金额不可用吗?
答: 那每个月的资产负债表中,实收资本都是一样的吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请教大家一个问题,新公司成立,之前由于没有成立基本户,所有的支付费用全是以现金的形式,然后账上就一直挂的是法人垫付的钱,怎么归还欠法人的钱,还有就是能不能直接将挂法人垫付的钱转成实收资本,但是股东又不是法人一个人。是几个人一起拿的钱垫付的费用,只是账上挂的是法人一个人, 这个改怎么处理呢。
答: 你好!现在没有验资了不可以直接其他应付款转了,一般是法人存款进公司公户进账单注明投资款,你们在用钱冲其他应付款







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小耳朵 追问
2017-07-24 17:08
邹老师 解答
2017-07-24 17:08