公司之前有一笔挂账是预付空调款(未有发票的),分录如下,借:其他应收款(空调),贷:其他应付款(挂法人),应该用什么途径去冲这笔账呢?

『ZC平』
于2017-07-24 16:12 发布 804次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-07-24 16:18
你好!1,收到货或者对方退回货款。
2,你支付钱给法人
相关问题讨论
同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



『ZC平』 追问
2017-07-24 16:21
宋生老师 解答
2017-07-24 16:24