送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-07-21 19:44

需要申报个税,申报个税后才好记入你们的工资费用

Ae…柠檬 追问

2017-07-22 10:24

我们公司是育婴后勤负责育婴老师课酬费的申请,育婴后勤自己做一张表,美容后勤负责老师课酬费的申请,美容后勤自己做一张 付兼职老师的课酬费表,我应该如何分配管理呢?这种情况我应该如何统一报个税呢

李爱文老师 解答

2017-07-22 10:28

需要按每个人报个税,不是混合报个税

Ae…柠檬 追问

2017-07-22 10:46

@会计学堂老师--李:工资表都不是同一张,这个问题大吗?

李爱文老师 解答

2017-07-22 10:46

问题不大,可以每月有多张工资表

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相关问题讨论
需要申报个税,申报个税后才好记入你们的工资费用
2017-07-21 19:44:30
这个你们公司授权话这个可以,
2020-06-02 11:34:49
同学你好 兼职算劳务 不交社保 要有劳务费发票
2021-08-05 14:09:47
兼职会计应签订劳动合同
2020-07-21 15:49:19
按照工资处理即可。祝您工作愉快!
2018-12-15 09:43:02
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精选问题
  • 老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包

    你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报

  • 老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利

    你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是

  • 对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目

    一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。

  • 你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这

    按当年新增的实收资本和资本公积填写

  • 资产负债表企业季报数据该怎么填

    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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