老师,我想请教一下,就是我收到了23年1月初开的票,但是员工12月为公司业务支付的费用报销,,那我做账可以写; 借:管理费用--暂估 贷:其他应付款--XX

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于2023-01-11 14:52 发布 471次浏览
- 送心意
悠然老师01
职称: 高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
2023-01-11 14:53
学员你好,借:管理费用--暂估 贷:其他应付款--XX 可以的
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学员你好,借:管理费用--暂估 贷:其他应付款--XX 可以的
2023-01-11 14:53:00
您好!是的。是要先入账
2022-01-04 17:05:42
同学你好
对的
按照实际报销的来做
2022-12-30 14:16:24
同学,你好
不可以的
2022-10-30 17:10:18
你好,可以这样记账的呢
2020-08-26 10:25:52
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