老师,我想请教一下,就是我收到了23年1月初开的票,但是员工12月为公司业务支付的费用报销,,那我做账可以写; 借:管理费用--暂估 贷:其他应付款--XX
undefined
于2023-01-11 14:52 发布 374次浏览
- 送心意
悠然老师01
职称: 高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
2023-01-11 14:53
学员你好,借:管理费用--暂估 贷:其他应付款--XX 可以的
相关问题讨论

你好,分两个分录,先做借款再报销
2017-03-28 15:55:18

您好!可以的。
2017-04-01 10:48:57

学员你好,借:管理费用--暂估 贷:其他应付款--XX 可以的
2023-01-11 14:53:00

您好!是的。是要先入账
2022-01-04 17:05:42

你这里涉及到两个科目,汇总数据,两个科目都要考虑的呀。
2021-06-02 13:10:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
undefined 追问
2023-01-11 14:54
悠然老师01 解答
2023-01-11 14:55
undefined 追问
2023-01-11 16:20
悠然老师01 解答
2023-01-11 16:30
undefined 追问
2023-01-11 16:35
悠然老师01 解答
2023-01-11 16:41
undefined 追问
2023-01-11 16:47
悠然老师01 解答
2023-01-11 16:57