送心意

玲老师

职称会计师

2023-01-11 14:43

你好  最好是做平为好

雪球小冯 追问

2023-01-11 14:43

具体怎么处理呢

玲老师 解答

2023-01-11 14:46

你好 是扣多了  还是什么原因  

玲老师 解答

2023-01-11 14:46

还是说没有计提 才是负的

雪球小冯 追问

2023-01-11 14:55

医保社保扣多了,当时人员离职没及时更新系统导致多交,后面一直就没有退了

玲老师 解答

2023-01-11 15:04

你好 借 其他付款社保,贷应付职工薪酬, 

雪球小冯 追问

2023-01-11 15:15

这个不是员工的钱了 是公司多支付的金额 应该是多补提一个费用撒

玲老师 解答

2023-01-11 15:20

你好  你多扣了员工的 咋能是费用呢  

玲老师 解答

2023-01-11 15:21

要是少计提 了 才是补费用呢

雪球小冯 追问

2023-01-11 15:22

那多交的这个钱也不是属于员工的撒 做往来这个科目不就也有余额了吗

玲老师 解答

2023-01-11 15:33

交时 扣款时   借应付工资,贷其他应交,
冲时  借 其他付款社保,贷应付职工薪酬, 

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计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-10-05 15:35:29
您好 请问您有什么疑问
2022-09-06 09:54:26
你好可以的,操作没问题。
2024-01-11 11:22:20
你好!是的,也是这样做的了
2023-08-22 11:07:16
你好,第二种是正确的。
2022-02-22 11:14:23
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