送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-07-19 14:53

借:管理费用,贷:应付账款              

春暖花开 追问

2017-07-19 14:56

付款时怎么挂账?金额较大,需要每月摊销吗?

袁老师 解答

2017-07-19 15:51

借:应付账款贷:银行存款,根据实际使用情况摊销吧

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相关问题讨论
借:管理费用,贷:应付账款              
2017-07-19 14:53:19
您好,餐饮部挂账:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 餐劵:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-11-03 21:28:58
你好!计入物料用品科目,按领用部门结转销售费用或管理费用就可以
2019-12-16 17:29:50
你好,视同销售,跟正常销售一样做账。
2019-09-14 11:44:12
挂账和赊账,这个不是一个意思吗?都是吃饭没给钱。? 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税。
2021-11-09 16:42:43
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