- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好; 你再开红字发票 用你的 1季度正数发票金额减去负数金额后的余额来报税
2023-01-10 12:21:30
就是那负数金额申报的额
2022-01-13 16:31:16
不需要,红字发票是不征收税费的。红字发票是当前发票信息错误或有误时,可以重新开具的发票。
2023-03-07 16:34:28
你好,小规模纳税人,开具的红字发票
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税, 贷:应收账款等科目
2022-01-11 20:07:40
同学你好
那就只能负数申报了
2022-06-14 06:18:10
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