对于12月发生的电信费,12月付的款,但是对方是次年的1月开票,我们公司8号结账,对方赶在结账前把发票给了过来,结账前这个发票我该如何入账?应该按照发票未到暂估入账嘛?还是借费用,借待认证,待预付账款(因发票开在次年,当月无法抵扣该笔进项税)待认证进项税额期末可以有余额嘛?
今天星期三
于2023-01-09 22:23 发布 735次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2023-01-09 22:24
你好,同学
你的发票金额1月开具,正常是记入23年账务处理,
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你好,同学
你的发票金额1月开具,正常是记入23年账务处理,
2023-01-09 22:24:03

你好,借;原材料 贷;应付账款——暂估
暂估的时候不需要估计进项税额的
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;原材料
根据发票入账
借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2018-08-17 20:48:29

你好,这个不会出现差异的,你原来的怎么做怎么冲,收到票按照票重新做,怎么会有差异呢。
2020-08-03 11:02:31

同学你好
没有开发票不需要确认进项税的
2021-01-05 22:25:47

你好,不用的按不含税的来暂估就可以。
2021-12-31 11:15:48
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