老师,之前多计提的印花税,申报完后留存在账上,我现在计提今年的印花税金额为:“应提数”—”去年已提”,现在申报印花税时,怎么在申报系统里填写应提数、已提数和不提数?按照今年的计提基数填进去,那之前多计提的就会一直存在账务系统里

小脾气
于2023-01-09 11:42 发布 1144次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-01-09 11:44
你好; 你去看看你报的啥印花税业务 ; 你是多计提了 。 你做一个明细表体现; 按照 实际的数据去填写 申报系统
相关问题讨论
对的,是增资的时候的
2024-01-13 15:11:01
根据准则是后一种
实际作账中计提不计提都可以,你们自己选择
2026-01-11 08:34:58
您好
这样写分录可以的
不过印花税是不需要计提的 应该缴纳的时候直接写分录
借:税金及附加-印花税
贷:银行存款
然后退回就红冲
2022-04-06 14:27:43
借,税金及附加-印花税
2023-02-13 16:57:57
您好,是税金及附加的,以前是记管理费用中,现在记税金及附加
2024-07-13 22:46:46
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