2023年工伤事故,单位出医药费103596.23,2025年处理 问
2023 年支付医药费 借:其他应收款 — 保险公司 103596.23 贷:银行存款 103596.23 2025 年支付伤者及收保险赔付 支付伤者 17 万 借:管理费用 / 应付职工薪酬 — 福利费 170000 贷:银行存款 170000 收保险赔付(合并处理) 借:银行存款 (72517%2B20580%2B56837)149934 管理费用 / 营业外支出(医药费未赔差额)31079.23 贷:其他应收款 — 保险公司 103596.23 管理费用 / 营业外收入(误工费、伤残金对冲或收益)77416.8 答
@郭老师,我突然想到一个问题,新公司小规模都没有进 问
有成本就可以有收入哦 答
老师,我们公司在房顶安装的光伏发票设备,用于光伏 问
成本就是设备折旧,设备维护人员的工资 答
从甲公司买A产品,同时段卖出B产品 问
你好,你的问题是什么呢 答
老师好,工地上购集装箱作为临时设施,会计分录怎样 问
借:工程施工 贷:银行存款 答

老师,22.9-23.1小规模无收入.2,23年2月升一般,我22年11月购买的固定资产11月底到货,12开开始启用生产。但是好多都是专票,我借的都是预付账款,我想等23年变成一般纳税人在转成固定资产是否可以
答: 你好同学你在转为一般纳税人之前的专票都不能抵扣
老师,一般纳税人装修期预付的设备款可以先做预付账款处理,等发票来了再转固定资产和进项税,是不是前期进项多留抵多啊?留抵可以持续多久?就是我大概多久要冲抵完才合理?
答: 同学,没有发票先做预付,装修完了根据发票可以做长期待摊冲预付款,再按照多少期转管理费用,进项可以一直留底。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
麻烦看下图,有2个固定资产是分2次付的款,现在固定资产一半钱,预付账款一半钱,怎么把预付账款的钱加到固定资产里
答: 你好 借预付账款 贷银行存款 收到固定资产 借固定资产 贷预付账款 应付账款 支付尾款 借应付账款贷银行存款


小静儿- 追问
2023-01-09 10:13
venus老师 解答
2023-01-09 10:18
小静儿- 追问
2023-01-09 10:34
venus老师 解答
2023-01-09 10:39
小静儿- 追问
2023-01-09 11:04
小静儿- 追问
2023-01-09 11:05
venus老师 解答
2023-01-09 11:12