送心意

文老师

职称中级职称

2015-01-31 13:31

我这是做内账 外账是代理,不去考虑外账怎么做。内账收到工程款做收入,之前他们是把代付的款项单独设了第三方支付科目(所以的代付都在这个名下) 这个款项金额比较大(有费用类的,有购买材料的,有工程款的)全部计入我们的费用肯定不合适吧 ?我想问问走其他应付款-第三方支付 还是其他业务成本-第三方支付?还是其他的?

文老师 解答

2015-01-31 13:22

那作为工程款的话,你们要开票给他们的吧,那就按确认收入做,支付的娱乐性的费用就相当于作为你们公司的期间费用入账,但是这部分应该与业务招待费类似,以后汇算清缴的时候有一部分是需要纳税调增的。

文老师 解答

2015-01-31 13:44

内帐你只要是最真实的反应业务,怎么简单怎么做。像这种情况最好不要和你们实际的工程款的业务混合在一起,走其他应付款比较合适,你收款的时候可以 , 借  银行存款或库存现金   贷  其他应付款---XX的代垫款(或第三方支付),这明细科目你可以按自己的要求设置,再帮他们支付费用的时候,借  其他应付款---XX的代垫款(或第三方支付)  贷 银行存款/库存现金。

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那作为工程款的话,你们要开票给他们的吧,那就按确认收入做,支付的娱乐性的费用就相当于作为你们公司的期间费用入账,但是这部分应该与业务招待费类似,以后汇算清缴的时候有一部分是需要纳税调增的。
2015-01-31 13:22:31
这个应该属于你们企业自设的二级三级科目,你只要记住,应收账款借方显示的是实际付给分包商的金额,而贷方显示的是与分包商实际结算金额,应该支付的,实操中俗称的挂账金额,贷方余额为实际尚欠分包商金额
2018-09-20 11:07:46
你好,收款方根据工资表正常入账,当作你们的收入,如果前面开票计入过应收账款,根据工资表借 工程施人工费贷应收账款
2019-04-26 08:37:40
同学你好 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
2020-12-21 15:28:09
那材料款是谁付呢。
2019-01-24 20:22:43
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