应收账款余额6417.50是2021年度开重发票所致,一直没处理,一直在应收账款里挂着了,想请教现在2023年,已经跨了2个年度了,怎么处理掉这个数呢

肆仟士
于2023-01-07 14:15 发布 517次浏览
- 送心意
立峰老师
职称: 注册会计师,税务师
相关问题讨论
你好,正确的分录应该是怎么做?
2022-01-06 16:19:39
您好,入应收账款的呢
2022-03-28 14:42:51
同学你好,0.04转入营业外支出
2020-06-16 14:33:23
你好,应收账款这个是提前收了人家的钱,没有确认收入,
这个应付账款是提前支付给人家的。
2022-07-19 18:56:34
您好,这几个是可以列出来的
2022-06-07 20:08:34
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