应收账款余额6417.50是2021年度开重发票所致,一直没处理,一直在应收账款里挂着了,想请教现在2023年,已经跨了2个年度了,怎么处理掉这个数呢
肆仟士
于2023-01-07 14:15 发布 434次浏览
- 送心意
立峰老师
职称: 注册会计师,税务师
相关问题讨论

首先,应收账款3月底是要按照3月31日的汇率折算的
借:银行 4.1汇率 (银行买价)
汇兑损益
贷:银行存款外币(人民币中间价)
借:外币银行存款 收款日汇率
汇兑损益
贷:应收账款
2020-04-25 16:15:39

借其他应收款贷应收账款
2019-09-22 09:20:25

可以计入坏账损失的的
2019-07-11 14:05:39

您好
应收账款有暂估入账的么?
2019-11-28 15:57:17

如果这个应收账款金额不是很大,且你公司不是上市公司,完全可以这样处理。
2019-07-01 20:00:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息