送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2023-01-07 09:25

你好, 收员工这个电费的时候
借:库存现金,贷:其他应付款  或  其他应收款

微信用户 追问

2023-01-07 09:38

公司电费   对公转账   开发票    我入银行   借  管理费-电费 
                                                                     生产费用-电费
                                                                    其他应收款
                                                              贷  银行存款              对吗老师

邹老师 解答

2023-01-07 09:39

你好,针对个人的部分,单位先支付了,是计入  其他应收款  借方核算

微信用户 追问

2023-01-07 10:08

我做的分录对吗
我现在的全部分录是   收入员工电费  借库存现金   贷其他应收款-电费
                                 银行扣电费款   借 应付账款-南方电网
                                                         贷 银行存款
                                 收到电费发票   借  管理费-电费 
                                                                生产费用-电费
                                                                    其他应收款
                                                              贷  应付账款-南方电网

邹老师 解答

2023-01-07 10:09

你好,是的,是这样处理的 

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相关问题讨论
你好, 收员工这个电费的时候 借:库存现金,贷:其他应付款  或  其他应收款
2023-01-07 09:25:03
你好, 可冲减水电费。
2022-07-07 10:24:28
这个冲减电费就是了
2023-08-17 10:15:40
冲你们的福利费就可以的。
2022-12-12 08:43:08
你好 先计提工资 借管理费用-工资201566.33 贷应付职工薪酬 -工资 201566.33 计提单位部分社保和公积金:借管理费用-单位部分社保 10655.29 管理费用-单位部分公积金2970 贷应付职工薪酬-单位部分公积金2970应付职工薪酬-单位部分社保10655.29 缴纳社保和公积金:应付职工薪酬-单位部分公积金2970应付职工薪酬-单位部分社保10655.29 其他应收款-个人社保6190.44 其他应收款-个人公积金 3190 贷银行存款(2970+10655.29+6190.44+3190) 发放工资:借应付职工薪酬-工资201566.33 贷其他应收款-个人社保部分6190.44 其他应收款=个人公积金部分3190 其他应收款-员工水电1886.33 应交税费-应交个人所得税925.6 银行存款(201566.33-6190.44-3190—1886.33-925.6)
2019-09-06 09:53:22
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